监察审计中心筹划确立新一年工作重点


 

 

为规范、完善监察审计中心的管理工作,促进企业更好发展,12月25日,集团副董事长窦维周组织召开监察审计中心年末会议并讲话。会议着重围绕更好发挥审计在公司运营管理体系中的重要作用,研究确定了部门职责,并对2022年工作计划作了明确要求。

集团人事运营中心、监察审计中心主要负责人和审计业务人员参加。

会议提出,当前和今后一个时期,监审工作的重点方向是贯彻执行国家有关政策、法律及规章,对集团内部制度流程、工作职能、岗位职责、工作模板等进行完善优化,对下属公司进行财务审计、专项审计等工作;各级业务人员主要职能是发挥各自专长、技能,检查企业各个运营环节,发现问题、提出意见、防违纠弊,进行风险防范,充分发挥监审作用,不断提升企业合规运营水平。

在制定明年工作计划方面,会议要求注重计划细节,重点要在防违纠弊、经济责任、法律风险、内部控制等方面结合实际,拉单列表,明确具体任务、责任人,完成标准和时限,切实把工作抓紧抓实,抓出成效。

会议还指出,随着监察审计中心队伍扩大,团队成员之间要增进沟通交流,充分发挥业务能力,助推运营管理再上新台阶,促进集团健康持续稳健发展。